库存调整单复核|YonSuite ERP教程
面向非受监管ERP运营,建立库存调整单复核的可执行、可验收、可追溯方法。
学习目标
完成库存调整单复核的准备、执行、复核与证据闭环。
适用角色
业务负责人、运营、IT与审批人
前置条件
- 批准的业务蓝图、责任矩阵、样本数据、测试环境和证据字段。
完成检查
- 结果可追溯至来源、责任人、时间、版本和审批。
- 正常、边界、退回、重做与失败场景均有关闭证据。
常见错误
- 只验证正常路径,遗漏边界和失败场景。
- 把系统默认值误当成批准规则。
- 未保留版本、责任人或异常关闭证据。
泰国项目提示
泰国实施应确认中英泰字段、THB/外币展示、Asia/Bangkok时区、职责分离、访问控制与留存。VAT、WHT、BOI、海关、法定会计、法律或监管结论必须由具备资质的泰国专业人士复核;本文不构成建议。
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操作步骤
01明确库存调整单复核的业务目标、适用组织、责任人、输入输出和不适用边界。
02建立库存调整单复核的字段清单、状态模型、版本号和样本,区分正常、边界、退回与失败情形。
03在测试或受控环境执行库存调整单复核,记录操作人、时间、前后状态、关联单据和异常。
04按批准蓝图复核权限、必填项、规则结果、跨组织交接和重试路径。
05抽样检查证据完整性,关闭差异并由业务负责人确认遗留风险、责任人和下一步。
- 01
明确库存调整单复核的业务目标、适用组织、责任人、输入输出和不适用边界。
- 02
建立库存调整单复核的字段清单、状态模型、版本号和样本,区分正常、边界、退回与失败情形。
- 03
在测试或受控环境执行库存调整单复核,记录操作人、时间、前后状态、关联单据和异常。
- 04
按批准蓝图复核权限、必填项、规则结果、跨组织交接和重试路径。
- 05
抽样检查证据完整性,关闭差异并由业务负责人确认遗留风险、责任人和下一步。
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实施提示
- 先在测试或受控环境验证,再扩大正式范围。
- 将业务规则、版本和审批人写入验收记录。
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参考来源
- 制造行业解决方案|YonSuite ↗用友YonSuite · 访问日期: 2026-08-25