U9cloudการผลิตระดับกลาง

การตรวจสอบกฎลำดับความสำคัญของอุปสงค์ | คู่มือการใช้งาน U9cloud ERP

แนวทาง U9cloud ที่ปฏิบัติได้ ตรวจรับได้ และตรวจสอบย้อนกลับได้สำหรับ การตรวจสอบกฎลำดับความสำคัญของอุปสงค์ ในบริบทการควบคุมธุรกิจที่ไม่อยู่ภายใต้การกำกับเฉพาะ

planning18 นาทีอัปเดต 2026-08-23
01

เป้าหมายการเรียนรู้

จัดทำวงจรการดำเนินงาน การทบทวน และหลักฐานสำหรับ การตรวจสอบกฎลำดับความสำคัญของอุปสงค์

บทบาทที่เหมาะสม

Process owners, operations, planning, quality, IT and approvers

เงื่อนไขก่อนเริ่ม

  • เตรียมแบบธุรกิจที่อนุมัติ เมทริกซ์ความรับผิดชอบ และข้อมูลตัวแทนกรณีปกติกับข้อยกเว้น

การตรวจผลลัพธ์

  • ผลลัพธ์ตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ เวลา เวอร์ชัน และการอนุมัติได้
  • ข้อยกเว้นมีหลักฐานการแก้ไข การทบทวน และการปิดงาน

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

  • ทดสอบเฉพาะกรณีปกติและไม่ครอบคลุมรายการซ้ำ การย้อนกลับ หรือความล้มเหลว
  • เปลี่ยนการตั้งค่าโดยไม่เก็บเวอร์ชัน ผู้รับผิดชอบ และหลักฐานการทบทวน

หมายเหตุสำหรับโครงการไทย

การใช้งานในไทยต้องยืนยันฟิลด์ภาษาไทย/อังกฤษ สกุลเงิน THB/ต่างประเทศ เวลา Asia/Bangkok การแบ่งแยกหน้าที่ และการเก็บเอกสารในประเทศ ข้อสรุปด้าน VAT, WHT, BOI ศุลกากร บัญชีตามกฎหมาย กฎหมาย ความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ หรือกฎกำกับดูแล ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญไทยที่มีคุณสมบัติทบทวน

โมดูลที่เกี่ยวข้อง

planning

03

ขั้นตอน

01ยืนยันองค์กร ขอบเขต ผู้รับผิดชอบ สถานะ และเวอร์ชันที่อนุมัติสำหรับ การตรวจสอบกฎลำดับความสำคัญของอุปสงค์
02กำหนดกรณีปกติ ล่าช้า ซ้ำ ย้อนกลับ และล้มเหลว พร้อมกฎหลักฐาน
03ดำเนินการการตรวจสอบกฎลำดับความสำคัญของอุปสงค์ตามแบบที่อนุมัติและเก็บข้อมูลนำเข้า ผลลัพธ์ เวลา และเหตุผลการเปลี่ยนแปลง
04ทดสอบกระบวนการหลักและข้อยกเว้นด้วยข้อมูลตัวแทน พร้อมตรวจความเชื่อมโยง จำนวน สถานะ และผู้รับผิดชอบ
05ให้เจ้าของธุรกิจทบทวนความต่าง และบันทึกการแก้ไข ผู้ทบทวน เวลาปิด และรายการค้าง
06ส่งออกผลลัพธ์ บันทึกระบบ ภาพหน้าจอ และการอนุมัติเป็นชุดหลักฐานตรวจรับซ้ำได้
  1. 01

    ยืนยันองค์กร ขอบเขต ผู้รับผิดชอบ สถานะ และเวอร์ชันที่อนุมัติสำหรับ การตรวจสอบกฎลำดับความสำคัญของอุปสงค์

  2. 02

    กำหนดกรณีปกติ ล่าช้า ซ้ำ ย้อนกลับ และล้มเหลว พร้อมกฎหลักฐาน

  3. 03

    ดำเนินการการตรวจสอบกฎลำดับความสำคัญของอุปสงค์ตามแบบที่อนุมัติและเก็บข้อมูลนำเข้า ผลลัพธ์ เวลา และเหตุผลการเปลี่ยนแปลง

  4. 04

    ทดสอบกระบวนการหลักและข้อยกเว้นด้วยข้อมูลตัวแทน พร้อมตรวจความเชื่อมโยง จำนวน สถานะ และผู้รับผิดชอบ

  5. 05

    ให้เจ้าของธุรกิจทบทวนความต่าง และบันทึกการแก้ไข ผู้ทบทวน เวลาปิด และรายการค้าง

  6. 06

    ส่งออกผลลัพธ์ บันทึกระบบ ภาพหน้าจอ และการอนุมัติเป็นชุดหลักฐานตรวจรับซ้ำได้

04

ข้อแนะนำการติดตั้ง

  • เริ่มทดลองกับหนึ่งองค์กรและหนึ่งกระบวนการตัวแทนก่อน
  • เมนู ฟิลด์ และอินเทอร์เฟซให้ยึดเวอร์ชันลูกค้าและแบบที่อนุมัติ
05

แหล่งอ้างอิง