YonSuiteการผลิตระดับกลาง

การดูแลปฏิทินทรัพยากรการผลิต | คู่มือ YonSuite ERP

แนวทางที่ปฏิบัติได้และตรวจสอบย้อนกลับได้สำหรับ การดูแลปฏิทินทรัพยากรการผลิต ในงาน YonSuite ERP ที่ไม่อยู่ภายใต้การกำกับเฉพาะ

生产18 นาทีอัปเดต 2026-08-25
01

เป้าหมายการเรียนรู้

ทำให้วงจรเตรียม ปฏิบัติ ทบทวน และจัดเก็บหลักฐานของ การดูแลปฏิทินทรัพยากรการผลิต ครบถ้วน

บทบาทที่เหมาะสม

เจ้าของธุรกิจ ฝ่ายปฏิบัติการ IT และผู้อนุมัติ

เงื่อนไขก่อนเริ่ม

  • แบบร่างที่อนุมัติ RACI ข้อมูลตัวอย่าง สภาพแวดล้อมทดสอบ และช่องหลักฐาน

การตรวจผลลัพธ์

  • ผลลัพธ์ตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มา ผู้รับผิดชอบ เวลา รุ่น และการอนุมัติ
  • กรณีปกติ ขอบเขต ตีกลับ ลองใหม่ และล้มเหลวมีหลักฐานปิดงาน

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

  • ทดสอบเฉพาะเส้นทางปกติ
  • ถือค่าตั้งต้นเป็นกติกาที่อนุมัติแล้ว
  • ไม่บันทึกรุ่น ผู้รับผิดชอบ หรือหลักฐานปิดข้อยกเว้น

หมายเหตุสำหรับโครงการไทย

การใช้งานในไทยควรยืนยันฟิลด์หลายภาษา การแสดง THB/สกุลเงินต่างประเทศ เขตเวลา Asia/Bangkok การแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุมสิทธิ์ และการเก็บรักษา ข้อสรุปด้าน VAT WHT BOI ศุลกากร บัญชีตามกฎหมาย กฎหมาย หรือกฎระเบียบต้องให้ผู้เชี่ยวชาญไทยทบทวน เนื้อหานี้ไม่ใช่คำแนะนำ

03

ขั้นตอน

01กำหนดเป้าหมาย องค์กร ผู้รับผิดชอบ ข้อมูลเข้า ผลลัพธ์ และขอบเขตที่ไม่รวมของ การดูแลปฏิทินทรัพยากรการผลิต
02เตรียมตัวอย่างปกติ ขอบเขต ตีกลับ และล้มเหลว พร้อมแหล่งที่มา รุ่น สถานะ ผู้รับผิดชอบ และช่องหลักฐาน
03ปฏิบัติ การดูแลปฏิทินทรัพยากรการผลิต ในสภาพแวดล้อมทดสอบหรือควบคุม และบันทึกผู้ปฏิบัติ เวลา การเปลี่ยนสถานะ และเอกสารที่เชื่อมโยง
04ทบทวนฟิลด์ สิทธิ์ ผลลัพธ์กติกา ข้อยกเว้น และการส่งต่องานตามแบบร่างที่อนุมัติ
05สุ่มตรวจการลองใหม่ เงื่อนไขปิดงาน และผลการส่งต่องาน พร้อมเก็บบันทึก ภาพหน้าจอ การอนุมัติ และรายการต่าง
06ให้เจ้าของธุรกิจลงนามผลตรวจรับ ความเสี่ยงคงค้าง ผู้รับผิดชอบ และการดำเนินการถัดไป
  1. 01

    กำหนดเป้าหมาย องค์กร ผู้รับผิดชอบ ข้อมูลเข้า ผลลัพธ์ และขอบเขตที่ไม่รวมของ การดูแลปฏิทินทรัพยากรการผลิต

  2. 02

    เตรียมตัวอย่างปกติ ขอบเขต ตีกลับ และล้มเหลว พร้อมแหล่งที่มา รุ่น สถานะ ผู้รับผิดชอบ และช่องหลักฐาน

  3. 03

    ปฏิบัติ การดูแลปฏิทินทรัพยากรการผลิต ในสภาพแวดล้อมทดสอบหรือควบคุม และบันทึกผู้ปฏิบัติ เวลา การเปลี่ยนสถานะ และเอกสารที่เชื่อมโยง

  4. 04

    ทบทวนฟิลด์ สิทธิ์ ผลลัพธ์กติกา ข้อยกเว้น และการส่งต่องานตามแบบร่างที่อนุมัติ

  5. 05

    สุ่มตรวจการลองใหม่ เงื่อนไขปิดงาน และผลการส่งต่องาน พร้อมเก็บบันทึก ภาพหน้าจอ การอนุมัติ และรายการต่าง

  6. 06

    ให้เจ้าของธุรกิจลงนามผลตรวจรับ ความเสี่ยงคงค้าง ผู้รับผิดชอบ และการดำเนินการถัดไป

04

ข้อแนะนำการติดตั้ง

  • ตรวจสอบในสภาพแวดล้อมทดสอบหรือควบคุมก่อนขยายผล
  • บันทึกกติกาธุรกิจ รุ่น และผู้อนุมัติไว้ในหลักฐานตรวจรับ
05

แหล่งอ้างอิง