U9cloudการผลิตระดับกลาง

U9cloud เส้นทางยกระดับข้อยกเว้นการตรวจระหว่างกระบวนการ

แนวทาง U9cloud ที่ปฏิบัติได้และตรวจสอบย้อนกลับได้สำหรับ เส้นทางยกระดับข้อยกเว้นการตรวจระหว่างกระบวนการ

quality18 นาทีอัปเดต 2026-08-23
01

เป้าหมายการเรียนรู้

จัดทำวงจรควบคุมและหลักฐานที่ปฏิบัติได้สำหรับ เส้นทางยกระดับข้อยกเว้นการตรวจระหว่างกระบวนการ

บทบาทที่เหมาะสม

Process owners, operations, quality, supply chain, IT and approvers

เงื่อนไขก่อนเริ่ม

  • เตรียมข้อมูลทดสอบกรณีปกติ ผิดปกติ ย้อนกลับ ซ้ำ และล้มเหลว

การตรวจผลลัพธ์

  • ผลลัพธ์ตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งข้อมูล ผู้รับผิดชอบ เวลา เวอร์ชัน และการอนุมัติได้
  • มีหลักฐานการจัดการข้อยกเว้นและการปิดงาน

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

  • ทดสอบเฉพาะกรณีปกติและไม่ครอบคลุมการย้อนกลับหรือรายการซ้ำ
  • แก้ผลนอกระบบโดยไม่มีเหตุผล ผู้รับผิดชอบ และหลักฐานการทบทวน

หมายเหตุสำหรับโครงการไทย

การ Implement ในไทยต้องยืนยัน Master ภาษาไทย/อังกฤษ, THB และสกุลเงินต่างประเทศ, เวลา Asia/Bangkok, Segregation of Duties และการเก็บเอกสาร ข้อสรุปด้าน VAT, WHT, BOI, ศุลกากร บัญชีตามกฎหมาย กฎหมาย ความปลอดภัย หรือกฎระเบียบต้องให้ผู้เชี่ยวชาญไทยทบทวน

โมดูลที่เกี่ยวข้อง

quality

03

ขั้นตอน

01ยืนยันขอบเขตองค์กร บทบาท สิทธิ์ ข้อมูลนำเข้า ผลลัพธ์ และขอบเขตการอนุมัติสำหรับ เส้นทางยกระดับข้อยกเว้นการตรวจระหว่างกระบวนการ
02กำหนดเวอร์ชัน เวลาเริ่มใช้ ผู้รับผิดชอบ กฎข้อยกเว้น และการเก็บหลักฐานสำหรับ เส้นทางยกระดับข้อยกเว้นการตรวจระหว่างกระบวนการ
03ดำเนินการ เส้นทางยกระดับข้อยกเว้นการตรวจระหว่างกระบวนการ ตามแบบที่อนุมัติ และเก็บเอกสาร สถานะ เวลา แหล่งที่มา และเหตุผลการเปลี่ยนแปลง
04ทดสอบกรณีปกติ ล่าช้า ย้อนกลับ ซ้ำ และล้มเหลว พร้อมบันทึกผู้รับผิดชอบการยกระดับ
05กระทบยอดผลลัพธ์กับแหล่งข้อมูล และบันทึกการแก้ไข ผู้ทบทวน และเวลาปิดงาน
06รับรองด้วยข้อมูลตัวแทน และเก็บรายงาน ระบบบันทึก และหลักฐานอนุมัติ
  1. 01

    ยืนยันขอบเขตองค์กร บทบาท สิทธิ์ ข้อมูลนำเข้า ผลลัพธ์ และขอบเขตการอนุมัติสำหรับ เส้นทางยกระดับข้อยกเว้นการตรวจระหว่างกระบวนการ

  2. 02

    กำหนดเวอร์ชัน เวลาเริ่มใช้ ผู้รับผิดชอบ กฎข้อยกเว้น และการเก็บหลักฐานสำหรับ เส้นทางยกระดับข้อยกเว้นการตรวจระหว่างกระบวนการ

  3. 03

    ดำเนินการ เส้นทางยกระดับข้อยกเว้นการตรวจระหว่างกระบวนการ ตามแบบที่อนุมัติ และเก็บเอกสาร สถานะ เวลา แหล่งที่มา และเหตุผลการเปลี่ยนแปลง

  4. 04

    ทดสอบกรณีปกติ ล่าช้า ย้อนกลับ ซ้ำ และล้มเหลว พร้อมบันทึกผู้รับผิดชอบการยกระดับ

  5. 05

    กระทบยอดผลลัพธ์กับแหล่งข้อมูล และบันทึกการแก้ไข ผู้ทบทวน และเวลาปิดงาน

  6. 06

    รับรองด้วยข้อมูลตัวแทน และเก็บรายงาน ระบบบันทึก และหลักฐานอนุมัติ

04

ข้อแนะนำการติดตั้ง

  • เริ่มนำร่องด้วยหนึ่งองค์กรและกระบวนการตัวแทน
  • เมนู ฟิลด์ และอินเทอร์เฟซให้ยึดตามเวอร์ชันลูกค้าและแบบที่อนุมัติ
05

แหล่งอ้างอิง